English
繁体版
无障碍浏览
移动端应用
政务微信
政务微博
智能问答
登录个人中心
网站首页
要闻动态
魅力溧阳
政民互动
政府信息公开
办事服务
数据开放
信息名称:
关于建立教育内部专项审计制度的通知
索 引 号:
014143379/2008-00024
主题分类:
其他
体裁分类:
其他
组配分类:
其他
公开方式:
主动公开
文件编号:
溧教发[2007]54号
发布机构:
市教育局
产生日期:
2007-12-10
发布日期:
2008-03-22
废止日期:
有效
内容概述:
加强教育内部审计工作,是规范教育管理行为,提高经费运行质量,全面提升办学水平的重要手段。随着公共财政
关于建立教育内部专项审计制度的通知
溧教发[2007]54号
浏览次数:
字号:〖
大
中
小
〗
溧教发[2007]54号
各中小学,直属单位:
加强教育内部审计工作,是规范教育管理行为,提高经费运行质量,全面提升办学水平的重要手段。随着公共财政体制的逐步到位,教育经费保障机制将进一步完善,对中小学教育经费的规范管理和科学运行提出了新的更高的要求。为此,经研究,决定建立教育内部专项审计制度。现就有关要求明确如下:
一、审计的性质。教育内部专项审计不同于校长任期经济责任审计和任内审计的全面审查稽核,是以单位为责任对象的专门审计。
二、审计的项目。由市教育局根据需要确定,可以是年度非工资性经费发放、招待费、工会经费管理、食堂经费管理等单项或多项内容。
三、审计的范围。教育系统全部法人单位,根据工作需要也可以是特定对象。
四、审计的时间。一般为年度财务结算完成后。通常是每年12月部署,下一年度1月份完成。
五、审计的组织。教育内部专项审计,由局分管领导直接组织,局审计室牵头,计划财务科、组织人事科等参与实施。
六、审计的结果。审计活动对局党委、行政负责,结果作为被审计单位负责人及其班子成员使用和调整的重要参考依据,不对外公布。
二〇0七年十二月十日
主题词:
教育
审计
通知
溧阳市教育局办公室 2007年12月10日印发
校对:吕文清 共印5份(网上发布)
【打印本页】
【关闭窗口】