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市各机关企事业单位内审机构:
现将《常州市内部审计协会关于开展2015年度内部审计理论研讨会活动的通知》(常内审协发[2015]3号)转发给你们,请按照通知精神,认真组织落实。
溧阳市审计局
2015年3月23日
溧阳市审计局办公室 2015年3月23日印发
常州市内部审计协会关于开展2015年度
内部审计理论研讨活动的通知
为了认真学习贯彻全国全省审计工作会议精神,进一步做好全市内部审计理论研讨工作,根据中国内部审计协会和江苏省内审协会的工作计划,现将全市2015年内部审计理论研讨活动的有关事项通知如下:
一、理论研讨内容
2015年理论研讨的主题为“内部控制审计”。本主题要求梳理内部控制审计相关理论,结合内部审计准则的要求,立足实践分析内部控制审计现状,总结成熟的经验做法和遇到的问题,探讨如何更好地通过开展内部控制审计,帮助组织完善治理、增加价值。
研讨的具体内容包括但不限于以下方面:
(一)企业或行政事业单位开展内部控制审计的组织方式;
(二)内部控制审计的程序、内容和方法;
(三)内部控制缺陷认定的过程、方法、难点及对策
(四)内部控制审计报告的内容及应用
(五)对信息系统实施内部控制审计的实践
(六)内部控制审计的成效以及面临的问题和应对策略
(七)内部控制审计未来发展
论文的题目和具体内容可自行确定。
二、要求
(一)要精心组织积极参与。请各协会单位(部门)按照通知要求认真组织内审人员,结合自身工作实际,积极开展内部审计理论研讨工作,有条件的单位可单独成立或与高校、科研机构联合成立课题组对本系统(地区、单位)进行专题调研,总结其特色做法或一定推广价值经验做法。
(二)认真准备理论研讨论文。为便于做好论文汇总、评审和推荐上报等工作,上报的文章要按照下列要求进行准备。
1. 论文5000字左右,论文均需在正文前撰写100字左右的内容摘要和关键词。
2. 论文书写顺序:标题,作者姓名,作者单位,摘要,关键词,正文,参考文献。
3. 格式及字体字号:标题居中,3号黑体;作者姓名和作者单位居中,4号楷体;内容摘要和关键词,小4号楷体;正文,4号宋体;正文中的小标题,4号黑体;页码列于页面下端中间;每页22行,每行25字。
4. 参考文献:限列5篇,必须是在正式出版物上发表的,序号用方括号括起的阿拉伯数字表示,如[1]、[2]。编列内容为:序号,作者,文献名称,出版单位或刊物名,出版年月,起止页次。
5. 作者须在论文最后一页左下方注明联系电话。
三、报送时间
凡参加评审和推荐上报的文章请在6月20日前报送至市内审协会秘书处,每篇论文要求报送1份纸质材料和1份电子文档(邮箱158736961@qq.com)。
四、评审与奖励
市内审协会将组织有关人员对报送的论文进行评审推荐。对积极提交论文和经评审获奖的论文作者,常州市内部审计协会将给予一定的表彰奖励。
五、联系人及联系方式
联系人:黄慧 联系电话:0519-85682691
常州市内部审计协会
2015年3月2日