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目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能
二、部门构成
三、2015年完成工作情况
第二部分 溧阳市侨办2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 溧阳市侨办2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、市侨办的主要职责
(一) 贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策、法律、法规;协助制定本市侨务工作规范性文件。
(二)开展调查研究本市的国内外侨情和侨务工作情况,制定全市侨务工作发展规划和年度工作计划,向省、市侨办和市委、市政府报告工作并提供侨务信息。
(三)对有关涉侨单位、部门和社会团体开展的华侨、华人、港澳同胞工作进行必要的统筹协调;通过民间渠道开展侨务工作;配合有关部门通过侨务工作渠道开展对台工作。
(四)开展对华侨、华人、港澳同胞,特别是重点人物、重点社会团体及新移民和学生的联络、接待和友好交往工作。
(五)调查研究引进华侨、华人、港澳同胞资金、技术、人才工作提出政策建议,推动引进工作的开展;配合有关部门依法保护华侨、华人、港澳同胞在本市投资者的合法权益,协助处理涉侨经济纠纷。
(六)依法保护归侨、侨眷的合法权益;开展归侨侨眷的工作;协助有关部门做好归侨、侨眷、港澳同胞眷属中代表人事安排。
(七)负责华侨、港澳同胞来本市定居工作;负责办理归侨、侨眷、港澳同胞眷属出国(境)、私房拆迁、落实侨房政策、“三侨”考生和归侨职工退休金补差等身份认定;负责侨务信访、扶贫帮困工作;对华侨、华人、港澳同胞捐赠事项进行指导、协调和服务,并依法进行有关的监督和检查。
(八)会同有关部门开展对华侨、华人和港澳同胞的宣传和文化交流工作,扩大对外宣传;会同有关部门统筹协调本市侨务宣传工作,负责重大和敏感的涉侨新闻审定工作。
(九)承办市委、市政府和上级侨办交办的其他事项。
溧阳市人民政府侨务办公室为政府正局级机构,在职实有人数4人,无内设机构,无下属单位,在市政府办公室挂牌。主任:耿伟。办公地址:市政府大楼主楼二楼。市侨办为财政全额拨款单位,财务归市政府办公室财务科统一管理。
三、2015年主要工作
2015年,我们将深入贯彻党的十八届四中全会精神,继续紧紧围绕市委市政府的中心工作和全市对外开放战略,牢牢抓住服务发展、服务转型升级主线,紧密结合党的群众路线教育实践活动,广泛团结归侨侨眷、海外侨胞和留学人员,凝心聚力,持续扎实开展好“一个活动”、“四项行动”,同心谱写苏南现代化建设的溧阳篇章。
重点了以下4个方面的工作:
一是服务中心工作。把经济科技工作作为重中之重和服务全市经济建设和为侨服务的有效载体,有针对性地为侨胞创业园引进海外资金、技术、人才和管理经验牵线搭桥。力争全年能够引进外资项目2-3个,注册资本超6000万美元。推介、引荐申报领军型人才5名以上;新增联络海外博士10名以上。
二是海外社团工作。充分利用本市海内外侨情资源,提升联系海外侨团、侨社和“四有人物”的工作力度。加强与欧美等地华人社团的联系,不断扩大海外联谊的范围,选择有影响的主流社团和“四有人物”作为重点联系对象,建立密切合作伙伴关系。协助常州市做好美国、英国、法国、加拿大、新加坡常州会的筹建工作。成立溧阳海外高层次人才创业联谊会,协助省溧中成立海外校友会。
三是实施侨爱工程。完善为侨服务机制,大力实施“关爱工程”,造福侨界群众;继续倡导侨商会员、侨界企业家和爱心人士捐资助教活动,组织向光华中学贫困生捐资助学,继续帮助我市困难归侨侨眷家庭学生申请“沈有国助学基金”;落实好重大节日的走访关爱活动。
四是社区侨务工作。贯彻落实省侨办和常州市侨办社区侨务工作培训和推进会精神,围绕全国示范社区、明星社区创建标准,指导镇(区)开展社区侨务工作。推动社区为侨服务“五有”建设,加强“侨之家”建设,发挥侨界人士特长和优势,更好地实现“良性互动”。
第二部分 溧阳市侨联2015年度部门决算表(具体附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 溧阳市侨办2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
溧阳市侨办2015年度收入、支出总计 98.4 万元,与上年相比收、支总计各增加7.38 万元,增长 8.11 %。主要原因是:增加工资。
(一)收入总计 98.4 万元。包括:
1.财政拨款收入 98.4 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加 7.38 万元,增长 8.11 %。主要原因是调资和职业年金改革。
(二)支出总计 98.4 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 94.74万元,主要用于行政运行和项目支出。与上年相比增加 7.38 万元,增长 8.11 %。主要原因是:调资和职业年金改革。
2、住房保障支出(类)3.66万元。年初预算3.82万元,完成预算的95.81%。
二、收入决算情况说明
市侨联本年收入合计 141.94 万元,其中:财政拨款收
入141.94 万元,占100 %。
三、支出决算情况说明
市侨办本年支出合计 98.4 万元,其中:基本支出 66.63万元,占 67.71 %;项目支出 31.77 万元,占
32.29 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市侨办2015年度财政拨款收、支总决算 98.4 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加7.38万元,增长8.11%。主要原因是:调资。
五、财政拨款支出决算情况说明
市侨办2015年财政拨款支出 98.4 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加 7.38 万元,增长 8.11 %。
市侨办2015年度财政拨款支出年初预算为 89.5 万元,支出决算为 98.4 万元,完成年初预算的 110 %。决算数大于年初预算的主要原因是:调资。其中:
(一)一般公共服务(类)
港澳台事务(款)行政运行(项),年初预算为58.5万元,支出决算为 62.97万元,完成年初预算的107.64%。决算数大于年初数的主要原因是调资和职业年金改革。港澳台事务(款)华侨事务(项),年初预算为31万元,支出决算为 31.77万元,完成年初预算的100%。
(二)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0元,支出决算为3.66万元,主要原因:一是溧阳市人民政府侨务办公室(本级)年初预算列入一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。二是决算根据功能性科目分类列入住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
市侨办2015年度财政拨款基本支出 98.4 万元,其中:
(一)人员经费 58.51 万元。主要包括:基本工资6.46万元、津贴补贴28.56万元、奖金4.23万元、社会保障缴费1.83万元、伙食补助费0.26万元、退休费13.51万元,住房保障支出3.66万元。
(二)公用经费8.12 万元。主要包括:办公费1.19万元、电费0.6万元、邮电费0.38万元、工会经费0.64万元、福利费0.9万元、其他商品和服务支出4.41。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市侨办2015年一般公共预算财政拨款支出 98.4 万元,与上年相比增加 7.38 万元,增长 8.11 %。主要原因是:调资增加经费。市侨办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.5 万元,支出决算为 98.4 万元,完成年初预算的 110 %。决算数大于年初预算的主要原因是:调资增加经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市侨办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.63万元,其中:
(一)人员经费 58.51 万元。主要包括基本工资6.46万元、津贴补贴28.56万元、奖金4.23万元、社会保障缴费1.83万元、伙食补助费0.26万元、退休费17.17万元。
(二)公用经费 8.12 万元。主要包括:办公费1.19万元、电费0.6万元、邮电费0.38万元、工会经费0.64万元、福利费0.9万元、其他商品和服务支出4.41。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市侨办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 7.34 万元,占“三公”经费的 100 %。会议费1.3万元,培训费无。具体情况如下:
(1)公务接待费
国内接待支出 7.34 万元,完成预算的 73.4 %,决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,控制接待标准。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内接待 25 批次, 86 人次。主要为接待海外回来的归侨,华侨和华人。
(2)市侨办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,决算数大于预算数的主要原因:召开全市性的侨情普查工作会议。2015 年度全年召开会议 1 个,参加会议 50 人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2015年度无政府性基金收入。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 7.78 万元,与2014年基本一致。
(二)本年度未安排政府采购。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门无公务用车,无单位价值200万元以上的大型设备。
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
财政拨款基本支出决算表6.xlsx
支出决算表3.xlsx
政府性基金财政预算拨款收入支出决算表10.xlsx
政府采购决算表12.xlsx
一般公共预算财政拨款支出决算表7.xlsx
一般公共预算财政拨款基本支出决算表8.xlsx
一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表9”.xlsx
收入支出决算总表1.xlsx
收入决算表2.xlsx
机关运行经费支出表11.xlsx
财政拨款支出决算表5.xlsx
财政拨款收入支出总表4.xlsx