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近日,溧阳市审计局在对该市人民法院实施审计过程中,坚持“履职尽责、服务发展大局”的总思路,聚焦财务预算执行、公车使用管理、人民陪审员制度执行、涉案财物管理和处置等重点,助力提高基层法院管理水平、强化司法职能履行。
一是聚焦财务预算执行。侧重对专项资金的分配、管理和使用情况进行监督,确保专项资金专款专项,同时关注政府采购政策落实情况,对采购预算、招投标、实施采购及采购环节进行审计,督促政府采购环节做到公平、公正、透明,确保财政资金得到合理使用。
二是聚焦公车使用管理。关注该院公务用车配备编制及标准审批与实际使用情况,加油卡是否实行一车一卡管理、有无加油过勤、油号混加的情况,重点审查公车使用内控制度制定及执行、车辆维修保养费用及处置等情况。审计人员现场核查了公车实时轨迹监控系统运行状况,并从审计角度,提出了合理化的建议,助力进一步规范行基层法院公务用车管理,提高公车运行绩效。
三是聚焦人民陪审员制度执行。通过分析人民陪审员补助发放情况,核查每名人民陪审员年度参加审判案件的数量均衡与否,确保陪审员在名单中随机抽取确定,防止“驻庭陪审员”“编外法官”现象出现。为推进司法民主,促进司法公正,保障人民群众有序参与司法,提升人民陪审员制度公信度和司法公信力贡献审计力量。
四是聚焦涉案财物管理和处置。通过搜集整理法院立案、案件审判管理系统数据、诉讼费、执行款台账、查封扣押款物登记台账、财务数据等,结合案件卷宗审查诉讼费、执行款是否执行“收支两条线”管理规定,运用大数据审计方法,达到各案件诉讼费应收尽收、应退尽退的要求;审查法院是否定期进行了清查,做到及时清退案款等;结合实地走访扣押车辆停放场所,关注涉案物品接收、保管、处置、拍卖时有无登记不完整、退还不及时给扣押对象造成损失等问题。促使提高执法活动财产管理水平,规范执法行为,维护人民群众财产利益。