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财政内部审计不仅是财政监督的重要组成部分,也是完善财政部门内部控制机制、规范财政部门资金运行行为的重要手段。为维护财政资金、运行、队伍“三个安全”,充分发挥财政监督为财政资金及运行保驾护航的作用,5月31日,社渚镇财政和资产管理局结合实际情况,召开进一步加强财政部门内审工作会议。参加会议的有社渚镇财政和资产管理局局长、支部书记、副局长及所有科员。
会议提出如下几点: 一、从部门预算编制入手,做好事前审核工作。二、从清理银行账户入手,防止私设账户。三、从检查行政事业单位支出入手,追查财政有关资金是否入账。四、从检查银行对账单入手,看是否存在挪用财政资金或公款私存的违法行为。五、从清理暂存款项入手,看是否存在不合理收入和支出问题。